单选 审计学原理2026-06-27 更新 0 阅读 下列项目中,不属于内部审计机构的权限的是()。 A 建议改进权 B 调查取证权 C 检查权 D 采取临时强制措施权 正确答案 D 参考答案:D 本站整理,仅供学习参考 复制本题链接 相关题目 审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少。审计档案的最低保管期限届满后,应当重新划定保管期限。与审计程度成正比关系的风险包括()被审计单位管理层应当出具专门认定书来对财务报表的每一个项目逐项进行认定。下列关于计划审计工作的说法,正确的是()。存货的内部控制包括()世界上第一个注册会计师执业团体是1853年在苏格兰成立()如果尚未更正错报汇总数低于重要性水平,对财务报表的影响不重大,注册会计师可以发表…